工程未开票入收入的账务处理?

我在去年12月申报增值税的时候申报了一笔未开票收入,全部税金都缴纳了,想问一下这笔收入需要做在12月吗,如果做,那等开票的时候账务要怎么处理呢

你好,希望能帮助到您!由于你都申报增值税了,所以账上最好保持一致,同样确认收入,等开票的时候,如果发票开具金额和你做未申报收入是一样的,其实可以直接把票附在12月份就可以了,如果不一致,比如未申报的收入小于开票的了,就补做一笔差额确认收入,如果是大于开票的,就冲一笔差额收入放在开票当期,这样处理都比较方便些。
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第1个回答  2020-02-20
既然税已经交了,就等开票再确认收入,收入先按应收账款处理,等开票了再用确认收入就可以了。
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