预付款的会计分录发票到的会计处理每月分摊的会计处理希望写出每个会计分录如果付款时没有收到发票,后来发票到了,转到应付账款吗? 为什么回答总是不是我问的,关键问题是预付的时候没有收到发票,后来收到的时候怎么做? 不是买材料,而是预付的房租。如果这个月己全部支付房租,本月也计提房租,下个月也计提,而两个月后发票到,怎么把发票做到凭证里去,在凭证里怎么体现发票金额?通过什么科目把预付结平,以后怎么计提房租?