第一:我们新开的公司装修时请的是包干的活,因装修完付款没开发票我搞怎么入账呀?
第二:我们预付了公司一年的房租钱,对方也没开发票,我该怎么做账呀?
第三,我们公司购买的办公桌,电脑,打印机,电话,一切都在付款之时对方没给发票,我该怎么做账?
第四,我们公司是2013.01,月注册的,但公司足、租地是2013.05租的,租凭费也是5月交的,我现在想把从1月开始的流水账一同建到7月份的帐上可以吗?因为我们没有营业,现在只是正常的开销,公司暂时有几个员工,是从五月份开始发工资的。。。。。还有日常的用品开的收据我都可以做在7月份的帐上吗?谢谢,因为今天已经28号了,我只有3天的时间了,谢谢。
老师,那这些我可以用:借:预付账款--房租 借:管理费用--开办费
贷其他应收款--xx 贷:其他应收款--xx这样逐笔写
借:预付账款--房租
贷:其他应收款--xx
如果没有货币支付,如老板支付的,贷方应该是其他应付款。不知这里其他应收款是什么意思?按分录理解,应该是收取房租方前期欠你们的钱,本次对冲。不知什么情况?
摊销时可以计入管理费用,但是,贷方应该是“预付账款—房租”。
以上所述,我这样所的的目的是为了把,其他应收款--xx 的款慢慢的做平了,等于其他应收款--xx 把钱归还了,可以吗,谢谢指点。
追答噢,如果是这种情况,可以的。