广告公司开了1万发票给我们公司,厂里给报了5千,现在发票抬头是我们公司,那么厂里报的5千会计分录怎么做

说得不太明白,补充一下
我们是经销商,做某个厂的产品,有些广告费用啊什么的可以拿去报,现在就报了5000,可是1万发票抬头是我们的,本来应该开一半给那个厂的,结果那1万已经做了费用了,而厂里打来的5000已经到了公司账户了

第1个回答  2012-01-08
你们公司和那个厂是同一个单位吗?如果是且你们暂时支付给了广告公司5000元,而对方开的10000万元,实际你们应付给广告公司1000元的情况下分录如下:
借 : 营业费用—广告费 10000元
贷 : 现 金 5000元
其他应付款—XX广告公司 5000元
因为计入费用的时候是按发票金额入账,而不是支付的金额。
如果不是同一个单位,你要把你们公司与厂往来情况说了我才明白。
第2个回答  2012-01-08
借:营业费用-广告费5000
借:其它应收款-XX厂5000
贷:现金(银行存款)10000本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-01-08
哎!你这问题问的,谁能知道你说的厂里和你们公司,都谁是谁啊!什么关系啊?以下仅供参考,收到的5000直接冲减费用就o了呗
借:现金 5000
管理费用—广告费 5000
贷:应付账款——广告公司 10000
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